宿馬投資集團開展控股子公司內部審計
發布時間:2022-05-24 | 作者:admin | 瀏覽次數:為了進一步加強對控股子公司的管理,宿馬投資集團于2022年4月通過招標程序委托第三方中介結構安徽金泉會計師事務所對集團公司控股子公司進行2021年度的內部審計工作。審計內容主要包括財務收支情況、經濟責任、經濟效益情況、內部控制制度情況及其他情況。
此次內部審計,集團公司領導高度重視,為配合此次審計工作,集團公司財務部提前全面部署落實內審活動各項準備工作,審計人員于5月9日進場,各子公司分別指定現場審計專門對接人員,負責內審活動的銜接和協調工作。目前內審現場審計工作已結束,后續根據審計結果情況進行及時整改。
通過開展內部審計,將正確評價單位工作實績,促進其正確履行任期經濟責任,進一步規范財務核算和經濟管理水平。 (財務部 孫雪梅)